|
Faktúra |
305019
|
Faktúra -zelenina
|
26,98 |
s DPH |
|
1/1/2010
|
27.01.2011 |
NICO Bandžuch Ivan |
ŠJ pri Základnej škole |
|
|
|
31.01.2011 |
|
Faktúra |
305020
|
mlieko,mliečne výrobky
|
128,38 |
s DPH |
|
4761/2007
|
27.01.2011 |
Tatranská mliekáreň, Kežmarok |
ŠJ pri Základnej škole |
|
|
|
31.01.2011 |
|
Zmluva |
11/019
|
Zmluva o udržiavaní hodinového zariadenia
|
67,90 |
s DPH |
|
|
26.01.2011 |
Roman Ličko- ELHOZ |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
|
|
|
31.01.2011 |
|
Faktúra |
305015
|
Faktúra- mäso
|
385,53 |
s DPH |
|
9/2009
|
25.01.2011 |
Mäso Marton |
ŠJ pri Základnej škole |
|
|
|
31.01.2011 |
|
Faktúra |
305017
|
Faktúra -zelenina
|
22,44 |
s DPH |
|
1/1/2010
|
25.01.2011 |
NICO Bandžuch Ivan |
ŠJ pri Základnej škole |
|
|
|
31.01.2011 |
|
Objednávka |
25/01/2011
|
ŠJ
|
350,50 |
s DPH |
|
|
25.01.2011 |
Miroslav Miženko |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Miženková Zuzana |
vedúca ŠJ |
|
28.01.2011 |
|
Faktúra |
305016
|
Faktúra -zelenina
|
113,05 |
s DPH |
|
1/1/2010
|
25.01.2011 |
NICO Bandžuch Ivan |
ŠJ pri Základnej škole |
|
|
|
31.01.2011 |
|
Faktúra |
305014
|
Faktúra -zelenina
|
129,64 |
s DPH |
|
1/1/2010
|
24.01.2011 |
NICO Bandžuch Ivan |
ŠJ pri Základnej škole |
|
|
|
28.01.2011 |
|
Faktúra |
305013
|
Faktúra -zelenina
|
30,76 |
s DPH |
|
1/1/2010
|
21.01.2011 |
NICO Bandžuch Ivan |
ŠJ pri Základnej škole |
|
|
|
26.01.2011 |
|
Faktúra |
2011/008
|
faktúra - Viktor Zajac
|
588,78 |
s DPH |
18/01/2011
|
|
21.01.2011 |
Viktor Zajac |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
|
|
|
16.02.2011 |
|
Zmluva |
20/1/2011
|
Dodatok č.1 k Zmluve na dodávku ovocno-zeleninových štiav
|
podľa odberu |
s DPH |
|
|
20.01.2011 |
HOOH,s.r.o. |
ŠJ pri Základnej škole |
|
|
|
18.01.2011 |
|
Faktúra |
2011/005
|
faktúra - Veolia -M.Šprinca
|
22,38 |
s DPH |
|
973/02
|
20.01.2011 |
VEOLIA |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
|
|
|
07.02.2011 |
|
Faktúra |
305012
|
Faktúra -zelenina
|
56,59 |
s DPH |
|
1/1/2010
|
19.01.2011 |
NICO Bandžuch Ivan |
ŠJ pri Základnej škole |
|
|
|
25.01.2011 |
|
Objednávka |
18/01/2011
|
faktúra - Viktor Zajac
|
588,78 |
s DPH |
|
|
18.01.2011 |
Viktor Zajac |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
|
20.01.2011 |
|
Faktúra |
305011
|
Faktúra- mäso
|
318,46 |
s DPH |
|
9/2009
|
18.01.2011 |
Mäso Marton |
ŠJ pri Základnej škole |
|
|
|
24.01.2011 |
|
Faktúra |
2011/001
|
Faktúra SPP- január 2011
|
171,00 |
s DPH |
|
007116
|
17.01.2011 |
SPP, a.s. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
|
|
|
03.01.2011 |
|
Faktúra |
305010
|
Faktúra-potraviny
|
125,21 |
s DPH |
|
10/2008
|
17.01.2011 |
NOWACO Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri Základnej škole |
|
|
|
21.01.2011 |
|
Faktúra |
2011/006
|
Faktúra-revízia výťahu 2011
|
85,16 |
s DPH |
12/01/2011
|
|
17.01.2011 |
Kopecký Jirí |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
|
|
|
01.02.2011 |
|
Faktúra |
305009
|
Faktúra -zelenina
|
153,97 |
s DPH |
|
1/1/2010
|
17.01.2011 |
NICO Bandžuch Ivan |
ŠJ pri Základnej škole |
|
|
|
21.01.2011 |
|
Objednávka |
14/01/2011
|
Kalendáre
|
22,20 |
s DPH |
|
|
14.01.2011 |
Jenčík Peter Soof |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Tatiana Tatarková |
Mgr. Tatarková-riad. školy |
|
20.01.2011 |