|
|
Faktúra |
2022048
|
internetové služby
|
16,80 |
s DPH |
|
1000010816
|
01.03.2022 |
netIQ s.r.o. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
21.03.2022 |
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022024
|
odvoz kuch. odpadu
|
20,95 |
s DPH |
zml. 8/2014 1.4.2014
|
8/2014
|
03.02.2022 |
Ekover, s.r.o. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
15.02.2022 |
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022050
|
elektrická energia
|
1 560,71 |
s DPH |
|
803904
|
01.03.2022 |
SPP, a.s. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
21.03.2022 |
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022069
|
materiál
|
308,19 |
s DPH |
obj. 21/21.0
|
|
29.03.2022 |
Doman Servis s.r.o. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
05.04.2022 |
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022027
|
materiál ŠJ
|
17,88 |
s DPH |
84/02.11.2021
|
|
07.02.2022 |
BidFood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
15.02.2022 |
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022028
|
internetové služby
|
16,80 |
s DPH |
|
1000010816
|
08.02.2022 |
netIQ s.r.o. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
15.02.2022 |
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022028
|
PZS 2023
|
396,00 |
s DPH |
|
2019/145
|
08.02.2022 |
Medison,s.r.o |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
15.02.2022 |
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022031
|
materiál ŠJ
|
238,44 |
s DPH |
4/14.1.2022
|
|
09.02.2022 |
BidFood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
15.02.2022 |
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022039
|
pracovné zástery
|
462,38 |
s DPH |
01/10.1.2022
|
|
25.02.2022 |
Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
08.03.2022 |
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022032
|
odborná publikácia
|
30,00 |
s DPH |
5/14.1.2022
|
|
08.02.2022 |
Ing. Erika Kussyová |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
15.02.2022 |
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022033
|
údržba
|
540,00 |
s DPH |
zml 1/2001/30.6.21
|
zml. 1/2001/30.06.2021
|
10.02.2022 |
STAPRA s.r.o. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Mníchová Renáta |
ekonómka školy |
15.02.2022 |
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022034
|
telefón
|
24,84 |
s DPH |
|
CO/020
|
14.02.2022 |
T-Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
08.03.2022 |
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022062
|
odborné publikácie
|
51,33 |
s DPH |
obj.18/14.0
|
|
21.03.2022 |
RAABE |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
05.04.2022 |
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022036
|
webinár
|
84,00 |
s DPH |
07/1.2.2022
|
|
16.02.2022 |
RELIA, s.r.o., |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
08.03.2022 |
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022063
|
telefón
|
12,72 |
s DPH |
|
CO/020
|
21.03.2022 |
T-Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
05.04.2022 |
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022038
|
LK
|
1 699.50 |
s DPH |
08/1.2.2022
|
|
21.02.2022 |
JAMIL, s.r.o. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
08.03.2022 |
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
305067
|
Faktúra -zelenina
|
91,51 |
s DPH |
|
1/I/2022
|
22.03.2022 |
NICO Bandžuch Ivan |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
05.04.2022 |
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
305073
|
školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
1/9/2015
|
23.03.2022 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022022
|
telefón
|
20,71 |
s DPH |
|
CO/020
|
31.01.2022 |
T-Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
15.02.2022 |
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
305101
|
Faktúra -zelenina
|
166,22 |
s DPH |
|
1/I/2022
|
22.04.2022 |
NICO Bandžuch Ivan |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
05.05.2022 |
25.04.2022 |