|
|
Faktúra |
2021241
|
telefón
|
10,79 |
s DPH |
|
CO/020
|
21.11.2021 |
T-Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
02.11.2021 |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021242
|
virtuálna knižnica
|
248,40 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
KOMENSKÝ s.r.o. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
02.12.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021243
|
odborné publikácie
|
47,45 |
s DPH |
obj. 87/15.11.2021
|
|
25.11.2021 |
RAABE |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
02.12.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021100
|
správa PC siete
|
319,60 |
s DPH |
|
2/2016
|
30.11.2021 |
Mgr. Mazúr Drahomír |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
14.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021246
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
KOMEMSKÝ s.r.o. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
14.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021255
|
servis výťahu
|
120,00 |
s DPH |
zml.02/2017-Z05
|
|
04.12.2021 |
Jozef Fedák, Servis výťahov |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
14.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021248
|
vodné, stočné, zrážky
|
371,92 |
s DPH |
|
1832/238/16 Pv
|
01.12.2021 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spol.,a.s. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
14.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021249
|
telefón
|
24,74 |
s DPH |
|
CO/020
|
01.12.2021 |
T-Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
14.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021250
|
materiál ŠJ
|
5,52 |
s DPH |
obj. 86/15.11.2021
|
|
01.12.2021 |
COOP Jednota ZŠ |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
14.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021251
|
plyn
|
44,00 |
s DPH |
|
803904
|
01.12.2021 |
SPP, a.s. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
14.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021252
|
internet
|
16,80 |
s DPH |
|
1000010816
|
01.12.2021 |
netIQ s.r.o. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
14.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021253
|
teplo
|
1 514,27 |
s DPH |
zml 2011/ZŠ 3.1.11
|
2011/ZS
|
01.12.2021 |
Termokomplex, s.r.o. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
14.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021254
|
BOZP služby
|
216,00 |
s DPH |
|
5/2014
|
04.12.2021 |
Filip Šamaj |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
14.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021277
|
telefón
|
20,71 |
s DPH |
|
CO/020
|
31.12.2021 |
T-Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
11.01.2022 |
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021263
|
zapojenie časovača
|
85,00 |
s DPH |
obj. 89/6.12.2021
|
|
11.12.2021 |
Roman Vojaček ERVEARM |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Mníchová Renáta |
ekonómka školy |
17.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021245
|
GDPR
|
58,80 |
s DPH |
ZO/2018Z8040
|
ZO/2018Z8040
|
01.02.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
04.02.2022 |
04.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022067
|
spotrebný materiál
|
59,75 |
s DPH |
obj. 13/04.0
|
|
28.03.2022 |
M-GLASS, Martin Kollárik |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
05.04.2022 |
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022003
|
spracovanie registratúry
|
216,00 |
s DPH |
|
zml.20190802
|
08.01.2022 |
Archivovanie SK s.r.o. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
11.01.2022 |
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2022004
|
spracovanie údajov
|
33,00 |
s DPH |
96/20.12.2021
|
|
11.01.2022 |
ka.soft sk s.r.o. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
11.01.2022 |
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2022005
|
členský poplatok
|
25,00 |
s DPH |
online obj.
|
|
11.01.2022 |
RVC Košice |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
11.01.2022 |
11.01.2022 |